专题:各部门内审清单
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各部门内审汇报材料
技术部管理评审汇报 技术部主要负责公司的工艺技术、工装管理、质量信息的收集处置、内部质量审核、纠正(预防)措施等。自各项质量管理制度建立以来,技术部都能严格执行各项制
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各部门清单
行政部:货梯的安检报告
电梯安全管理员证,电工证
供销部:采购申请单
采购合同
合格供应商名录(包括供方的营业执照,生产许可证,第三方检定报告)供应商评价表
销售合同
合同评审
顾 -
内审问题清单
2011年内审问题清单 预决算中心: 1、环境因素识别不充分 2、文件清单不全,无《ZYWJ/05—001岗位任职资格》 财务部: 1、危险源辨识“通过火车道口”重复辨识 2、演练时间前后矛
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工厂各部门内审重点
各部门内审重点提示 项目1.各部门受控质量记录的整理2.部门使用的技术文件.图纸的管控3.作业现场文件有效性4.记录的填写完整性确认是否为最新版本备注特别关注纸质制造部(各
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ISO13485内审检查表(完整各部门)
内审检查表 审核员: 第 1 页 共 10 页 受审部门 标准条款 总经理 管理者代表 审核内容 1按要求建立文件化的质量管理体系。 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体
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学校各部门人事档案材料归档清单
学校各部门人事档案材料归档清单 (一)人事处 1、根据需要和上级要求布置填写的干部、工人履历表、各类人员登记表、个人简历材料及简历表,自传和属于自传性质的材料; 2、 教职工
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IATF16949-2016各部门准备资料清单
IATF16949认证各部门工作内容 研发部门 产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段 项目计划和确定阶段2阶段 产品设计和开发过程 3阶段 过程
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企业各部门安全责任清单[范文模版]
企业各部门安全责任清单,清楚!明白! 一、生产经营单位安全生产主体责任清单 (一)应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件,执行保
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TS16949体系认证 各部门认证资料清单(最终五篇)
质检部体系认证相关资料 1. 质检部绩效指标的统计并及时上报(2014年是否有需调整的指标?) 2. 产品审核相关资料,包括: 产品审核年度计划、产品审核指导书、产品审核检查记录表、
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01曲嵩项目部内审整改清单5篇
2005年度曲嵩项目部内审整改清单 ZT1105CW01 1、 5.4.2收文登记无案卷号。 ZT1105CW02 2、 5.2.4未获取识别工程所在地有关质量、环境、职业健康安全方面的地方法规和规章。
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内审
内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、
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内审
1、 前言 实验室为了保证检测结果准确可靠,就必须对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制和管理,使这些因素都处于受控状态。影响检测报告质量的因素很多,为使这些因素全
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ISO9001外审各部门需准备资料清单
ISO9001:2008审核应准备的资料
一、文件和记录的管理:
1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;
2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别 -
内审报告
洗浴中心上半年内审报告 2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员组成。通
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内审工作总结范文
内审工作总结根据楚湘工技函[2010]16号文,关于开展2010年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知,内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室,进行了内部审核,其审核情况如
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专题内审检查表
专题内审检查表(小包装分厂)
内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计 -
内审计划
2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适
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内审总结
内审总结
1、部分文件提升为二级
①《供方管理控制规定》提升为二级;
②《检测设备管理规定》提升为二级;
③《不合格品控制规定》提升为二级;
④《纠正预防管理规定》提升为二