专题:内部审核检查清单
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TS16949内部审核检查清单表
TS16949内部审核检查清单 受控文件清单 外来受控文件清单 文件发放(回收)登记表 文件更改申请单 档案销毁登记单 文件留用申请表 质量记录清单 文件归档登记表 档案借阅登记表
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内部检查和审核管理程序(范文)
内部检查和内部审核管理程序 1、 目的 通过策划和实施内部检查和内部审核,验证GAP管理体系是否符合标准要求,体系是否得到有效保持、实施和改进,以便及时发现问题,采取纠正或改
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HSE内部审核与检查的差异
浅谈HSE内部审核与检查的差异在HSE管理体系中,内部审核与检查都是以程序文件的方式进行的。内审员进行首次内部审核工作时,容易混淆内部审核与检查的关系,把内部审核当作是在现
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2013SGS-BSCI审核清单
BSCI工厂审核文件/证件清单
No.文件名称
0.1营业执照
0.2公司概括简介-人员/产量/(品牌)市场分布
0.3公司组织架构图-(相关人员名片)
0.4(公司)厂区/厂房平面图
1.1成本计算和成 -
BSCI审核清单
一、BSCI审核内容条款B部分 BSCI审核分A、B、C三部分内容,其中A为工厂主要信息,B为强制执行,C为行业最佳选择。其中B部分主要条款是: B BSCI评估及纠正行动计划-----强制部分 BS
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2012-STR审核清单(定稿)
2012-ICTI-STR审核清单
1. 最近12个月的工资表、考勤记录、计件记录、银行转帐记录、其它发放和扣取费用的记录。
最近三个月请假和辞职单。离职员工的工资发放记录和离职当 -
内部审核总结报告(参考)大全
东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告№:001QP12-05A东莞市XXXX五金电子内部质量体系审核报告QP12-05A
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内部审核报告
*** ***公司QHSE管理体系审核报告 ***组 ***年八月二十八日 -1- **QHSE管理体系内审报告 为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行,不断提高QHSE绩效,根据公司《关于开展质量、
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2017年度内部审核报告
2017年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017年 12 月26 日 2017年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日
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《内部审核控制程序》
内部审核控制程序1目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2适用范围适用于公司内部
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内部审核报告
内部质量管理体系审核报告审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:组员:审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价:内审结论:纠正措施要求:审核报告分发
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2013年度内部审核计划
佛山市歌纳卫浴有公司
2013年度内部审核计划
1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合ISO9001:2008标准
要求。
2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。
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2008年度内部审核报告
2008年度内部审核报告编号:2008-3第 1 页共 2 页一、审核目的按照2008年内部审核工作计划安排,为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求,进行本次内部质
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内部质量审核
内 部 质 量 审 核
1目的和范围
对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量 -
内部审核管理程序
内部审核管理程序1目的
对公司相关部门(单位)定期进行内部审核,以确保公司质量管理体系有效运行。 2适用范围
适用于本公司内部质量管理体系的审核和管理。
3职责
3.1 管理者代 -
内部审核程序
标题:内部审核
文件编号:LAB-QM-023
生效日期:2006年07月01日
编制人:XXX
批准人(签字): XXX
版本号:A 修订号:0 发布日期:2006年06月06日 发布部门:管理层 审核人: XXX 页码:第 1 页 , 共 -
内部审核制度
内审控制程序1.0目的
检查各项活动和有关结果是否符合体系文件和计划的要求,评价体系运行的有效性。
2.0范围
适用于公司内部管理体系审核。
3.0职责
3.1品质管理部每年年初编制 -
内部审核程序
SCMT/CX-06/0-13 内部审核程序 1.目的 验证本中心管理体系、检验检测活动及其结果以及相关计划在实际执行过程中所有规定和要求的适宜性,体系运行的可行性及有效性,为改进管理