专题:内控审计项目实施方案

  • 工程审计项目实施方案[推荐阅读]

    时间:2020-09-30 12:03:17 作者:会员上传

    工程审计项目实施方案 一、审计的目标通过项目审计, 促进项目建设单位切实履行职责,同步监督建设管理各个环节以及建设资金的使用,及时发现、纠正项目建设过程中存在的管理不

  • 项目工程造价跟踪审计实施方案

    时间:2019-05-13 20:25:00 作者:会员上传

    XXXXXX用房工程 项目跟踪审计实施方案 为了能够顺利完成审计任务,达到预期审计目的,贯彻全面审计,突出重点的指导方针,特制定本实施方案。本实施方案根据《中华人民共和国审计法

  • 创建优秀审计项目实施方案

    时间:2021-11-25 16:40:14 作者:会员上传

    创建优秀审计项目实施方案为进一步加强审计质量管控,促进我局审计工作水平上台阶,经局务会议研究决定,2021年在全局开展优秀审计项目创建活动。特制定本方案。一、创建优秀审计

  • 内控制度审计办法

    时间:2019-05-13 23:36:35 作者:会员上传

    江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内

  • 审计部内控审计规定

    时间:2019-05-12 07:07:14 作者:会员上传

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则

  • 福建分公司财务收支审计及内控检查实施方案5篇

    时间:2019-05-12 01:40:56 作者:会员上传

    福建分公司财务收支情况、 内控、预算执行情况检查实施方案 一、检查目的 根据总公司《关于福建分公司2009年度财务决算的批复》(〔2010〕636号)、 福建分公司《关于对2009年

  • 内控培训实施方案(精选)

    时间:2019-05-14 02:07:23 作者:会员上传

    中国石油华东销售公司内控体系项目 推广和培训方案 一、培训目的 1、为在华东公司推行一套完整、统一、行之有效的内控体系; 2、为迅速提高员工对内控体系项目建设的理解和操

  • 内控整改实施方案

    时间:2019-05-13 09:17:41 作者:会员上传

    深圳市XXX股份有限公司
    内部控制建设整改实施工作方案根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市XXX实业股份有限公司(以下简称“公

  • 内控检查审计项目工作底稿编号规则(5篇材料)

    时间:2019-05-14 02:14:50 作者:会员上传

    内控检查/审计项目工作底稿编号规则 一、 编号规则 1、Report项目报告,其中包括: RE-1 内控检查报告/审计报告下发告知函 RE-2 内控检查报告/审计报告 RE-3 内控检查报告/审计

  • 审计项目

    时间:2019-05-14 22:04:19 作者:会员上传

    审计项目:2015年度预算执行及其他财政收支情况审计 根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,六安市审计局组成审计组,自2016年3月8日至4月20日,对六安市招投标监督管理局20

  • XX项目竣工决算审计实施方案

    时间:2019-05-14 04:11:55 作者:会员上传

    XX项目竣工决算审计实施方案 按照《河南省审计厅关于印发2010年度统一组织审计项目计划的通知》的要求,计划于2010年9月对XX项目竣工决算实施审计。为保证审计工作质量,依据《

  • 行政事业单位内控审计方法及要点

    时间:2019-05-12 02:49:50 作者:会员上传

    一、审计方法 1、内部控制审计方法 (1)收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节

  • 财务管理内控制度审计方案范文

    时间:2019-05-14 02:00:27 作者:会员上传

    财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效

  • 内控部审计专员岗位职责

    时间:2019-05-15 16:26:59 作者:会员上传

    1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。

  • 银行贷款内控审计问题思路

    时间:2019-05-15 12:17:42 作者:会员上传

    银行贷款内控审计问题思路整理一、发现可能存在的虚构交易、借名贷款或贷款回流的问题审计思路 检查经过:
    (一)审计组在现场函证时,注意到三家公司的对账均由同一人前来,经询问,信

  • xx年内控审计工作规划

    时间:2019-05-12 07:13:21 作者:会员上传

    内控审计工作规划
    一、成立内控审计部的意义
    公司改制已近尾声,二期生产线即将安装启动,我们xx公司即将迈入一个强力发展的征程。随着市场经济的发展和企业环境的变化,单纯依赖

  • 审计实施方案

    时间:2019-05-14 01:58:06 作者:会员上传

    审计实施方案一、编制依据根据《中华人民共和国审计法》和重庆市巴南区审计局年度审计计划安排以及区政府交办审计事项的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。二、被审计单

  • 审计实施方案范本

    时间:2019-05-14 03:20:59 作者:会员上传

    六安市河西景观带生态滨水区、都会景观区增加大树苗木工程价款结算审计实施方案 根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,审计组自2014年7月23日起对六安市城市重点工